目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位,三定方案职能具体如下:集中管理足球比分,足球直播机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构,负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。
(二)机构设置
根据市委编办核定,内设科室有7个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科、机关党委。
人员编制24+4人,实有人数18+4人。
二、部门预算单位构成
本部门无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本部门(单位)自己。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算475.57万元,其中,一般公共预算拨款475.57万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。
收入较去年增加110.09万元,主要原因是本年度一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算。
(二)支出预算
2022年本部门支出预算475.57万元,其中,一般公共服务支出425.74万元,占比89.52%,社会保障和就业支出21.66万元,占比4.55%,卫生健康支出13.61万元,占比2.86%,住房保障支出14.56万元,占比3.06%。支出较去年增加110.09万元,其中基本支出减少13.11万元,项目支出增加123.2万元。其中基本支出较上年减少主要是因为工作需要调出副科1人,调入科员1人,退休四级调研员1人。项目支出增加主要是因为本年度一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算。
2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算475.57万元,其中,一般公共服务支出425.74万元,占比89.52%,社会保障和就业支出21.66万元,占比4.55%,卫生健康支出13.61万元,占比2.86%,住房保障支出14.56万元,占比3.06%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为230.22万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为245.35万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:大楼运行维护费105万元,主要用于保证档案馆正常机关工作的展开、档案资料的日常接待利用工作;档案保管保护费17.95万元,主要用于对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案;报批和销毁待销毁档案,根据党和国家相关法律法规开放档案;制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划,承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作;做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作;编制检索工具和开放档案目录,编写和印制档案馆指南,接待进馆单位和群众查阅档案;提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务;综合和统计市馆档案工作情况;对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析;管理和维护库房设备;做好库房“九防”工作,确保档案实体安全。工会经费补助12万元,主要用于在职及离退休职工发放“七节一日”工会福利经费支出。伙食补助16万元,主要用于在职及离退休人员中餐补助支出。物业服务补贴14.4万元,主要用于在职及离退休职工物业补贴支出。综合绩效奖、平安岳阳建设奖80万元,主要用于在职及离退休职工发放年终绩效考核奖金支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.1万元,比上一年增加4.27万元,增加9%。主要原因是人员职务晋升异动,经费增加。
(二)“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数5.8万元,其中,公务接待费2.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。比上一年减少2.1万元,降低26.58%,主要原因是厉行节俭,严格执行八项规定。
(三)一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元,一般性支出中未计划举办会议;培训费预算0万元;一般性支出中未计划培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为475.57万元,其中,基本支出230.22万元,项目支出245.35万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
2022年岳阳地区部门预算公开表(岳阳市档案馆).xlsx